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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1569 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR OS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IRE-8146,IQT-7066 e IUV-5323,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -AGULHA............................ 71,00 71,00
1.00 -ENGRENAGEM IMÃ.................... 140,00 140,00
1.00 -DISPLAY 13243002602............... 436,00 436,00
1.00 -BOBINA SEVA + SUPORTE DE BOBINA... 113,00 113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR OS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IRE-8146,IQT-7066 e IUV-5323,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -AGULHA............................ -ENGRENAGEM IMÃ.................... -DISPLAY 13243002602............... -BOBINA SEVA + SUPORTE DE BOBINA... 760,00
03/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 760,00
TOTAL 760,00 760,00 0,00
SALDO A PAGAR 760,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.