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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014,E CONTRATO Nº090/2014... 1.330,00 15.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014,E CONTRATO Nº090/2014... 15.960,00
16/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
16/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
16/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
17/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE MEDICAMENTOS (SISTEMA DIGIFRED),COMPETÊNCIA MARÇO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
17/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE MEDICAMENTOS (SISTEMA DIGIFRED),COMPETÊNCIA ABRIL/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
17/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE MEDICAMENTOS (SISTEMA DIGIFRED),COMPETÊNCIA MAIO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
23/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
23/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - CONFORME NFS Nº201500000004620 SÉRIE-E,COMPETÊNCIA JUNHO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
14/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 800,00
14/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
17/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - CONFORME NFS-e nº201500000004655,COMPETÊNCIA JULHO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
17/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - CONFORME NFS-e nº 201500000004084,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 800,00
07/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
07/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1618/2015 - CONFORME NFS-e nº 201500000004779,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
10/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.250,00
11/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2015 - CONFORME NFS-e Nº201500000005020,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.250,00
31/12/2015 LANÇAMENTO INDEVIDO -6.410,00
TOTAL 9.550,00 9.550,00 9.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.