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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1630 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ILHA SOLTEIRA/SP e SÃO PAULO/SP............................ PERÍODO:22 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº052 DE 19/03/2015(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO)............................ 664,50 2.990,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ILHA SOLTEIRA/SP e SÃO PAULO/SP............................ PERÍODO:22 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº052 DE 19/03/2015(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO)............................ 2.990,25
19/03/2015 LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.990,25
14/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2015 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 2.990,25
TOTAL 2.990,25 2.990,25 2.990,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.