Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000131-5 P/ CAMILLY PINHEIRO DA SILVA................... - TEGRETOL CR 400MG C/60CP(CX) |
94,35 |
283,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000131-5 P/ CAMILLY PINHEIRO DA SILVA................... - TEGRETOL CR 400MG C/60CP(CX) |
283,05 |
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13/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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283,05 |
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06/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368 |
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283,05 |
TOTAL |
283,05 |
283,05 |
283,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.