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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1649 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000131-5 P/ CAMILLY PINHEIRO DA SILVA................... - TEGRETOL CR 400MG C/60CP(CX) 94,35 283,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000131-5 P/ CAMILLY PINHEIRO DA SILVA................... - TEGRETOL CR 400MG C/60CP(CX) 283,05
13/05/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 283,05
06/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2015 Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368 283,05
TOTAL 283,05 283,05 283,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.