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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº017.420.970-30.INSS Nº19025280296(CONFORME OP-373 DO EMPENHO Nº1563/2015)................ 284,06 284,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº017.420.970-30.INSS Nº19025280296(CONFORME OP-373 DO EMPENHO Nº1563/2015)................ 284,06
20/03/2015 LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 284,06
TOTAL 284,06 284,06 0,00
SALDO A PAGAR 284,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.