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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2041 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS,PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-PAIF E SCFV................................ -GÁS DE COZINHA P13................. 50,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS,PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-PAIF E SCFV................................ -GÁS DE COZINHA P13................. 1.250,00
09/04/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO CONF.DANFE N°7.570.296.AUT.PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE M BRESCANSIN 500,00
15/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2015 - REF. ABRIL/2015 ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME - 11198 CONF.DANFE N° 7.570.296 EMITIDA EM 08/04/15 (R$ 500,00) AUT.PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE M.BRESCANSIN 500,00
25/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 500,00
02/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2041/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS GLP,CONFORME DANFE Nº007.949.032 SÉRIE 890. ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME - 11198 500,00
30/11/2015 MOTIVO: FOI CONCEDIDO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO,CONFORME PARECER JURÍDICO AO PROCESSO Nº1745/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº84A/2015. -250,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.