Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ANJ 7175...................... - HOMOCINÉTICA DA RODA ESQUERDA.......................
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ANJ 7175...................... - HOMOCINÉTICA DA RODA ESQUERDA.......................
120,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE.
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.