Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2098 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015,PARA O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471..................... |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2015 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015,PARA O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471..................... |
105,25 |
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06/04/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO,SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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105,25 |
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06/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2015
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288 |
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105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.