Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 150KG DE GRAXA ESPECIAL A BASE DE LÍTIO MOLIBDÊNIO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR..................
26,90
4.035,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 150KG DE GRAXA ESPECIAL A BASE DE LÍTIO MOLIBDÊNIO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR..................
4.035,00
10/04/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA CUNHA.
4.035,00
10/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2015
ROGERIO BONATTO - 10373
4.035,00
TOTAL
4.035,00
4.035,00
4.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.