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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 13/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-PMSJ,MOV.DO DIA 10/04/2015...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 881.001.000.116.606/881.001.000.116.607/881.001.000.116.608/881.001.000.116.609............................. 7,80 31,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2015 PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-PMSJ,MOV.DO DIA 10/04/2015...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 881.001.000.116.606/881.001.000.116.607/881.001.000.116.608/881.001.000.116.609............................. 31,20
13/04/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-PMSJ,MOV.DO DIA 10/04/2015...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 881.001.000.116.606/881.001.000.116.607/881.001.000.116.608/881.001.000.116.609............................. 31,20
13/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2015 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 31,20
TOTAL 31,20 31,20 31,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.