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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOVA DERME FARMACIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 14/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANIPULADOS P/REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.................... - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 100ML 3% 10,00 10,00
1.00 -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 10ML 85% 18,00 18,00
1.00 -SOLUÇÃO LUGOL FORTE 50ML 50,40 50,40
1.00 -HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10ML 10% 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANIPULADOS P/REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.................... - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 100ML 3% -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 10ML 85% -SOLUÇÃO LUGOL FORTE 50ML -HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10ML 10% 88,40
13/05/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH 88,40
15/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2015 NOVA DERME FARMACIA LTDA. - 10128 88,40
TOTAL 88,40 88,40 88,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.