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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 15/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF,SAÍDA DIA 25/05/15 E RETORNO 29/05/2015,ONDE O PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA IRÁ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS(CNM).................. 0,00 1.098,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF,SAÍDA DIA 25/05/15 E RETORNO 29/05/2015,ONDE O PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA IRÁ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS(CNM).................. 1.098,25
04/05/2015 LIQUIDADO PELO PREF.MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 1.098,25
15/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2015 SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529 1.098,25
TOTAL 1.098,25 1.098,25 1.098,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.