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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1382 0,00 136,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1382 136,45
17/04/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1382 136,45
08/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2015 OI S.A. - 8968 136,45
TOTAL 136,45 136,45 136,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.