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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,DESLOCAMENTO,ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA PÚBLICA SRA.CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES,ONDE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,EM SANTA MARIA-RS,NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015............ - DESPESAS COM HOSPEDAGEM(2 DIÁRIAS + TX.SERVIÇO)............ 0,00 121,00
1.00 -DESLOCAMENTO.................... 0,00 70,00
1.00 - ALIMENTAÇÃO.................... 0,00 143,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,DESLOCAMENTO,ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA PÚBLICA SRA.CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES,ONDE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,EM SANTA MARIA-RS,NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015............ - DESPESAS COM HOSPEDAGEM(2 DIÁRIAS + TX.SERVIÇO)............ -DESLOCAMENTO.................... - ALIMENTAÇÃO.................... 334,50
22/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 334,50
03/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2015 CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES - 11429 334,50
TOTAL 334,50 334,50 334,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.