Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2287 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015....................... -VEÍCULO WV/GOL 1.0(IND-7931)... |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2015 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015....................... -VEÍCULO WV/GOL 1.0(IND-7931)... |
105,25 |
|
|
24/04/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
|
105,25 |
|
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
105,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.