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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14016074,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO.......................... -PAGAMENTO REF.01/2015.......... 181,19 181,19
1.00 -PAGAMENTO REF.02/2015.......... 906,20 906,20
1.00 -PAGAMENTO REF.03/2015.......... 483,18 483,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14016074,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO.......................... -PAGAMENTO REF.01/2015.......... -PAGAMENTO REF.02/2015.......... -PAGAMENTO REF.03/2015.......... 1.570,57
24/04/2015 LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 1.570,57
TOTAL 1.570,57 1.570,57 0,00
SALDO A PAGAR 1.570,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.