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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA ERONI HESPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA.COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA REALIZAR A REFORMA DAS GRADES E PORTÕES DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO,DEVIDO A CORROSÃO E POR ESTAREM OFERECENDO RISCO DE ACIDENTES PARA OS ALUNOS E FALTA DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL................ 2.412,00 2.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA.COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA REALIZAR A REFORMA DAS GRADES E PORTÕES DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO,DEVIDO A CORROSÃO E POR ESTAREM OFERECENDO RISCO DE ACIDENTES PARA OS ALUNOS E FALTA DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL................ 2.412,00
02/06/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.DANFE N°7.907.156.AUT.PELA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA 2.412,00
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2015 MARIA ERONI HESPER - 9962 2.412,00
TOTAL 2.412,00 2.412,00 2.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.