Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
4.519,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
4.519,97 |
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29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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4.519,97 |
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19/05/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL,VALOR INCORRETO. |
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-807,96 |
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19/05/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
-807,96 |
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20/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2015
INSS - 9672 |
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3.712,01 |
TOTAL |
3.712,01 |
3.712,01 |
3.712,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.