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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2635 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO MAPA DE JULGAMENTO DA CC-007/2015........ (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1480 DE 13/03/2015 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA HONRAR A DESPESA REALIZADA)....................... 16.995,20 16.995,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO MAPA DE JULGAMENTO DA CC-007/2015........ (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1480 DE 13/03/2015 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA HONRAR A DESPESA REALIZADA)....................... 16.995,20
04/05/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 8.006,20
04/05/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 8.989,00
06/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2635/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CC-007/2015. ESTE EMPENHO Nº2635/2015,SUBSTITUI O DE Nº1480 DE 13/03/2015,PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO. DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 8.989,00
06/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2635/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CC-007/2015. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1480 DE 13/03/2015,PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO. DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 8.006,20
TOTAL 16.995,20 16.995,20 16.995,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.