Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DELEGAçOES DE P. MUNICIPAIS-DPM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE ABRIL/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/05/2015......... |
2.080,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2015 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE ABRIL/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/05/2015......... |
2.080,00 |
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05/05/2015 |
LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. |
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2.080,00 |
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05/05/2015 |
Cfe. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CREDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2641/2015 |
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31,20 |
05/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2015
Delegaçoes de P. Municipais-dpm - 4316 |
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2.048,80 |
TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - SALARIO EDUCACAO - FEDERAL |
05/05/2015 |
31,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,20 |
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