Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FGTS,PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015... |
149,23 |
149,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2015 |
FGTS,PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015... |
149,23 |
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07/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2015. |
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149,23 |
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07/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2015
FGTS - 9484 |
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149,23 |
TOTAL |
149,23 |
149,23 |
149,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.