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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778 Data de lançamento: 13/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS.............................. - AGULHA 25 X7 C/100 UNID(CX). 6,00 12,00
50.00 - AGULHA 0,45 X 13 26G(CX)....... 6,00 300,00
50.00 - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G(RL)............................. 8,99 449,50
50.00 - ATADURA DE CREPOM 20CM C/12ROLOS CADA NEVE.............. 14,16 708,00
30.00 - ATADURA DE CREPOM 08CM C/12 ROLOS CADA MB TEXTIL............. 4,68 140,40
1.00 - CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA(CX)............................. 81,84 81,84
1.00 - CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA(CX)............................. 80,60 80,60
1.00 - CATGUT CROMADO 4 -0 C/AGULHA(CX)............................. 86,80 86,80
20.00 - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M(RL)..... 2,76 55,20
70.00 - GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID............... 12,50 875,00
1.00 - LÃMINA DE BISTURI N°22 CAIXA C/ 100 UNID(CX)..................... 32,40 32,40
20.00 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°8 SUPERMAX......................... 1,02 20,40
40.00 - LUVAS DE PROCEDIMENTO M EMBALAGEM C/50PARES(CX).......... 16,77 670,80
10.00 - LUVAS DE PROCEDIMENTO P EMBALAGEM C/50PARES(CX)........ 16,77 167,70
30.00 -MICROPORE 5CM X 4,5M(UN)........ 2,68 80,40
1.00 -SCALPE N°19 C/100 UNID(CX)...... 19,00 19,00
1.00 - SCALPE N°25 C/100 UNID(CX)..... 12,00 12,00
1.00 - SERINGA 10ML C/AGULHAS C/100UNID(CX).................... 29,00 29,00
35.00 - SERINGA 1ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... 17,00 595,00
1.00 - SERINGA 3ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... 19,00 19,00
1.00 - SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... 43,00 43,00
210.00 - SORO FISIOLÓGICO 250 ML........ 1,99 417,90
200.00 - SONDA URETRAL N° 10............ 0,56 112,00
200.00 - SONDA URETRAL N° 12............ 0,59 118,00
200.00 -SERINGA PARA INSULINA 0,5ML 6MM(15/64" DE COMP),CALIBRE 0,25MM(31G)............................ 3,00 600,00
30.00 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² COMP.12CMX1,8M,60%ALG/28% POLIAMIDA E 12%POLIESTER(PCT).... 6,84 205,20
20.00 - CATETER TIPO ÓCULOS N°08....... 1,19 23,80
30.00 - EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO VENOSA........................... 1,05 31,50
300.00 - ESPECULO VAGINAL M............. 0,85 255,00
50.00 - ESPECULO VAGINAL P............. 0,84 42,00
50.00 - ESPECULO VAGINAL G ............ 2,18 109,00
5.00 - ESPÁTULA DE AIRE C/ 100 UNID(PCT)............................ 7,83 39,15
5.00 - LÂMINA MICROSCOPIA 26.0 X 76.0MM ESPESSURA APROXIMADA DE 1.0 A 1.2 MM C/ 50 UNID.(CX)..... 4,29 21,45
5.00 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID(PCT)............................ 3,89 19,45
400.00 - SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30L.......... 0,33 132,00
10.00 - BOLSA COLETORA DE URINA ESTÉRIL 2000ML 2,99 29,90
5.00 - ÁLCOOL 70% C/ 1LITRO CX C/12 UNIDADE(CX)...................... 54,24 271,20
1.00 - GEL CONDUTOR P/SOMAR C/5KG..... 24,18 24,18
200.00 - ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 5ML 0,21 42,00
100.00 - ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML.. 0,19 19,00
1.00 - VASELINA LÍQUIDA DE 1 LT(FR)... 19,87 19,87
72.00 - ÁLCOOL GEL 480GR C/12 UNID..... 3,69 265,68
4.00 - FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML... 6,84 27,36
4.00 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)1000ML 3,59 14,36
6.00 - POVIDINE TÓPICO(L)............. 16,10 96,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2015 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS.............................. - AGULHA 25 X7 C/100 UNID(CX). - AGULHA 0,45 X 13 26G(CX)....... - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G(RL)............................. - ATADURA DE CREPOM 20CM C/12ROLOS CADA NEVE.............. - ATADURA DE CREPOM 08CM C/12 ROLOS CADA MB TEXTIL............. - CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA(CX)............................. - CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA(CX)............................. - CATGUT CROMADO 4 -0 C/AGULHA(CX)............................. - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M(RL)..... - GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS,13 FIOS FECHADO C/500 UNID............... - LÃMINA DE BISTURI N°22 CAIXA C/ 100 UNID(CX)..................... - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°8 SUPERMAX......................... - LUVAS DE PROCEDIMENTO M EMBALAGEM C/50PARES(CX).......... - LUVAS DE PROCEDIMENTO P EMBALAGEM C/50PARES(CX)........ -MICROPORE 5CM X 4,5M(UN)........ -SCALPE N°19 C/100 UNID(CX)...... - SCALPE N°25 C/100 UNID(CX)..... - SERINGA 10ML C/AGULHAS C/100UNID(CX).................... - SERINGA 1ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... - SERINGA 3ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... - SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNID(CX)......................... - SORO FISIOLÓGICO 250 ML........ - SONDA URETRAL N° 10............ - SONDA URETRAL N° 12............ -SERINGA PARA INSULINA 0,5ML 6MM(15/64" DE COMP),CALIBRE 0,25MM(31G)............................ - ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² COMP.12CMX1,8M,60%ALG/28% POLIAMIDA E 12%POLIESTER(PCT).... - CATETER TIPO ÓCULOS N°08....... - EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO VENOSA........................... - ESPECULO VAGINAL M............. - ESPECULO VAGINAL P............. - ESPECULO VAGINAL G ............ - ESPÁTULA DE AIRE C/ 100 UNID(PCT)............................ - LÂMINA MICROSCOPIA 26.0 X 76.0MM ESPESSURA APROXIMADA DE 1.0 A 1.2 MM C/ 50 UNID.(CX)..... - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID(PCT)............................ - SACO DE LIXO I 7.414,64
26/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.600,25
30/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 129,34
03/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2778/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME DANFE Nº30443 SÉRIE001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.600,25
28/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2778/2015 - CONFORME DANFE Nº30444 SÉRIE 01. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 129,34
17/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 685,05
18/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2778/2015 - CONFORME DANFE Nº31234 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 685,05
TOTAL 7.414,64 7.414,64 7.414,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.