Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE E SAÚDE INDÍGENA....
-LAVAGEM RANGER ISU-6353......... |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2015 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE E SAÚDE INDÍGENA....
-LAVAGEM RANGER ISU-6353......... |
320,00 |
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13/05/2015 |
EMPENHADO PELO CPF,FAZER CORREÇÃO PELO CNPJ. |
-320,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.