Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2790 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE INDÍGENA............
-LAVAGEM RANGER ISU-6353......... |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2015 |
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE INDÍGENA............
-LAVAGEM RANGER ISU-6353......... |
320,00 |
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27/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DASAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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320,00 |
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02/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.