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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2796 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............... -JUNTA DE EXAUSTÃO.............. 12,33 12,33
1.00 -JUNTA DE VALVULA............... 28,80 28,80
1.00 -JUNTA RESFRIADOR............... 56,70 56,70
1.00 -RESFRIADOR..................... 962,10 962,10
1.00 -MANGUEIRA 8C119F476AB.......... 84,60 84,60
1.00 -MANGUEIRA 6C1Q6A886AG.......... 144,90 144,90
1.00 -MANGUEIRA 6C1Q8N039BD.......... 50,40 50,40
1.00 -MANGUEIRA 6C116B850BD.......... 73,80 73,80
1.00 -MANGUEIRA 6C116B850CC.......... 161,10 161,10
1.00 -MANGUEIRA 8C1Q8A582AA.......... 74,70 74,70
1.00 -MANGUEIRA BK3Q8A582AA.......... 65,70 65,70
1.00 -MANGUEIRA RESF.6C119Y438AE..... 121,50 121,50
1.00 -MANGUEIRA RESF.6C119Y438BF..... 125,10 125,10
1.00 -MANGUEIRA 6C1618K579BB......... 154,80 154,80
1.00 -MANGUEIRA 4C1Q8B555AB.......... 51,30 51,30
1.00 -TUBO CONEXÃO................... 59,40 59,40
1.00 -MANGUEIRA 6C118W005EA.......... 60,30 60,30
1.00 -MANGUEIRA 6C118C351AD.......... 42,30 42,30
1.00 -MANGUEIRA 6C118B274DB.......... 73,80 73,80
1.00 -MANGUEIRA 7C118B273AB.......... 198,00 198,00
1.00 -TAMPA RESERVATÓRIO............. 21,60 21,60
6.00 -ADITIVO RADIADOR............... 38,97 233,82
10.00 -FORD MAGNATEC.................. 38,30 383,04
1.00 -FILTRO COMBUSTÍVEL............. 207,00 207,00
1.00 -FILTRO ÓLEO.................... 81,00 81,00
1.00 -TUBO HIDROVÁCUO................ 162,90 162,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............... -JUNTA DE EXAUSTÃO.............. -JUNTA DE VALVULA............... -JUNTA RESFRIADOR............... -RESFRIADOR..................... -MANGUEIRA 8C119F476AB.......... -MANGUEIRA 6C1Q6A886AG.......... -MANGUEIRA 6C1Q8N039BD.......... -MANGUEIRA 6C116B850BD.......... -MANGUEIRA 6C116B850CC.......... -MANGUEIRA 8C1Q8A582AA.......... -MANGUEIRA BK3Q8A582AA.......... -MANGUEIRA RESF.6C119Y438AE..... -MANGUEIRA RESF.6C119Y438BF..... -MANGUEIRA 6C1618K579BB......... -MANGUEIRA 4C1Q8B555AB.......... -TUBO CONEXÃO................... -MANGUEIRA 6C118W005EA.......... -MANGUEIRA 6C118C351AD.......... -MANGUEIRA 6C118B274DB.......... -MANGUEIRA 7C118B273AB.......... -TAMPA RESERVATÓRIO............. -ADITIVO RADIADOR............... -FORD MAGNATEC.................. -FILTRO COMBUSTÍVEL............. -FILTRO ÓLEO.................... -TUBO HIDROVÁCUO................ 3.690,99
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 3.690,99
02/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2015 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126 3.690,99
TOTAL 3.690,99 3.690,99 3.690,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.