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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2809 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM E HOSPEDAGEM REALIZADAS PELO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS........................ -SERVIDOR:RODINEI F.TRAUTMANN.... -GARAGEM......................... 19,00 19,00
1.00 -HOSPEDAGEM...................... 84,50 84,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM E HOSPEDAGEM REALIZADAS PELO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS........................ -SERVIDOR:RODINEI F.TRAUTMANN.... -GARAGEM......................... -HOSPEDAGEM...................... 103,50
14/05/2015 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS. 103,50
15/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2015 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 103,50
TOTAL 103,50 103,50 103,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.