Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REF.A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.ABRIL/2015.MATRÍCULA N° 2442209-6........................ |
0,00 |
7.546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2015 |
EMPENHO REF.A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.ABRIL/2015.MATRÍCULA N° 2442209-6........................ |
7.546,00 |
|
|
14/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.ABRIL/2015.MATRÍCULA N° 2442209-6........................ |
|
7.546,00 |
|
15/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
|
|
7.546,00 |
TOTAL |
7.546,00 |
7.546,00 |
7.546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.