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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE................ ................................. - FELTRO COR PEL(M)............. 9,95 39,80
4.00 - FELTRO VERMELHO(M)............ 9,95 39,80
4.00 - FELTRO MARROM ESCUR(M)........ 9,95 39,80
4.00 - FELTRO LARANJ(M).............. 9,95 39,80
4.00 - FELTRO VERDE ESCUR(M)......... 9,95 39,80
4.00 - FELTRO PRETO(M)............... 9,95 39,80
4.00 - FELTRO CORES ESTAMPADAS(M).... 9,95 39,80
10.00 - TECIDO CRU DE ALGODÃO P/BONECAS(M)..................... 5,00 50,00
20.00 - FITA MIMOSA BRANCA(M)......... 0,20 4,00
20.00 - FITA MIMOSA ROSA(M)........... 0,20 4,00
20.00 - FITA MIMOSA VERMELHA(M)....... 0,20 4,00
20.00 - FITA MIMOSA AMARELA(M)........ 0,20 4,00
20.00 - FITA MIMOSA VERDE(M).......... 0,20 4,00
20.00 - FITA MIMOSA PINK(M)........... 0,20 4,00
15.00 - FIBRA EM METRO................ 10,00 150,00
5.00 - VELCRO BRANCO DE 2MM LARG(M).. 2,00 10,00
25.00 - LINHA LÃ 100G CORES SORTIDAS.. 6,90 172,50
15.00 - TECIDOS 100% ALGODÃO VÁRIAS ESTAMPAS FRACIONADO,50CM DE CADA PEDAÇO(M)........................ 22,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE................ ................................. - FELTRO COR PEL(M)............. - FELTRO VERMELHO(M)............ - FELTRO MARROM ESCUR(M)........ - FELTRO LARANJ(M).............. - FELTRO VERDE ESCUR(M)......... - FELTRO PRETO(M)............... - FELTRO CORES ESTAMPADAS(M).... - TECIDO CRU DE ALGODÃO P/BONECAS(M)..................... - FITA MIMOSA BRANCA(M)......... - FITA MIMOSA ROSA(M)........... - FITA MIMOSA VERMELHA(M)....... - FITA MIMOSA AMARELA(M)........ - FITA MIMOSA VERDE(M).......... - FITA MIMOSA PINK(M)........... - FIBRA EM METRO................ - VELCRO BRANCO DE 2MM LARG(M).. - LINHA LÃ 100G CORES SORTIDAS.. - TECIDOS 100% ALGODÃO VÁRIAS ESTAMPAS FRACIONADO,50CM DE CADA PEDAÇO(M)........................ 1.015,10
26/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.015,10
TOTAL 1.015,10 1.015,10 0,00
SALDO A PAGAR 1.015,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.