Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -5185358-2
0,00
17,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -5185358-2
17,06
26/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:............................. -5185358-2
17,06
06/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351
17,06
TOTAL
17,06
17,06
17,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.