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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2893 Data de lançamento: 19/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS NO ESF HARMONIA,EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE......................... - PLUG MACHO C/3 PINOS DE 10A(UN). 4,80 4,80
7.00 - FIO DE 2,5MM² PRETO(M). 1,15 8,05
7.00 - FIO DE 2,5MM² AZUL(M). 1,15 8,05
1.00 - INTERRUPTOR SIMPLES PARAFUSO INTERNO(UN). 4,20 4,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2015 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS NO ESF HARMONIA,EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE......................... - PLUG MACHO C/3 PINOS DE 10A(UN). - FIO DE 2,5MM² PRETO(M). - FIO DE 2,5MM² AZUL(M). - INTERRUPTOR SIMPLES PARAFUSO INTERNO(UN). 25,10
09/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 25,10
17/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795 25,10
TOTAL 25,10 25,10 25,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.