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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/EQUIPE QUE TRABALHA NO ESF RURAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - CALDO DE CARNE C/12 UNID(CX)............................. 2,70 8,10
3.00 - CALDO DE GALINHA C/12 UNID(CX). 2,70 8,10
3.00 - BOLACHA DOCE(PCT).............. 3,36 10,08
2.00 - BOLACHA SALGADA(PCT)........... 3,50 7,00
15.00 - CARNE BOVINA(KG)............... 10,90 163,50
15.00 - CARNE SUÍNA(Kg)................ 10,90 163,50
10.00 - CARNE MOÍDA DE GADO(Kg)........ 12,98 129,80
10.00 - CARNE FÍGADO(Kg)............... 4,50 45,00
10.00 - RÚCULA(Un)..................... 2,00 20,00
10.00 - ALHO........................... 0,90 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/EQUIPE QUE TRABALHA NO ESF RURAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - CALDO DE CARNE C/12 UNID(CX)............................. - CALDO DE GALINHA C/12 UNID(CX). - BOLACHA DOCE(PCT).............. - BOLACHA SALGADA(PCT)........... - CARNE BOVINA(KG)............... - CARNE SUÍNA(Kg)................ - CARNE MOÍDA DE GADO(Kg)........ - CARNE FÍGADO(Kg)............... - RÚCULA(Un)..................... - ALHO........................... 564,08
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DASAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 564,08
02/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2015 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 564,08
TOTAL 564,08 564,08 564,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.