O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2995 Data de lançamento: 26/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SEREM USADAS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,POIS O MESMO É USADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA E ENCHER PNEUS DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ........................... - JG.DE ANEL AP................ 66,00 66,00
1.00 - JG.DE ANEL BP.................. 85,00 85,00
1.00 - CILINDRO BP.................... 155,00 155,00
1.00 - JG.JUNTA DE CÁRTER............. 28,00 28,00
1.00 - JG.JUNTA SUPERIOR.............. 68,00 68,00
1.00 - VISOR DE ÓLEO.................. 25,00 25,00
1.00 - RETÍFICA....................... 30,00 30,00
2.00 - CORREIAS....................... 13,00 26,00
1.00 - MANÔMETRO...................... 48,00 48,00
1.00 - PRESSOSTATO.................... 80,00 80,00
1.00 - REGISTRO....................... 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SEREM USADAS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,POIS O MESMO É USADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA E ENCHER PNEUS DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ........................... - JG.DE ANEL AP................ - JG.DE ANEL BP.................. - CILINDRO BP.................... - JG.JUNTA DE CÁRTER............. - JG.JUNTA SUPERIOR.............. - VISOR DE ÓLEO.................. - RETÍFICA....................... - CORREIAS....................... - MANÔMETRO...................... - PRESSOSTATO.................... - REGISTRO....................... 636,00
26/05/2015 NATUREZA DA DESPESA INCORRETO -636,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.