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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3186 Data de lançamento: 27/05/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 0,00 8.036,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2015 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 8.036,34
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2015 8.036,34
29/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 8.036,34
TOTAL 8.036,34 8.036,34 8.036,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.