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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ZELA NEU - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3339 Data de lançamento: 01/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PENTIUM INTEL DUAL CORE- HD 1GB - 4GB DE MEMÓRIA PARA SUBSTITUIR O MESMO COM DEFEITO NO SETOR DE DESPORTOS............... 0,00 1.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PENTIUM INTEL DUAL CORE- HD 1GB - 4GB DE MEMÓRIA PARA SUBSTITUIR O MESMO COM DEFEITO NO SETOR DE DESPORTOS............... 1.420,00
14/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. 1.420,00
11/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2015 ZELA NEU - 11341 1.420,00
TOTAL 1.420,00 1.420,00 1.420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.