Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3340 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR KM-24,EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
260,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR KM-24,EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
1.040,00 |
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14/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
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1.040,00 |
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05/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2015
BARBARA MARCELA DA SILVA - ME - 11443 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.