Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/ PAGTO REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE(VAN C/ 15 LUG.)PARA O GRUPO ATENDIDO PELO CRAS,COM DESTINO A CIDADE DE ARROIO DO TIGRE-RS, NO DIA 20/05/2015,EM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO..........
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2015
EMPENHO P/ PAGTO REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE(VAN C/ 15 LUG.)PARA O GRUPO ATENDIDO PELO CRAS,COM DESTINO A CIDADE DE ARROIO DO TIGRE-RS, NO DIA 20/05/2015,EM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO..........
300,00
10/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
300,00
15/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2015
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.