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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3385 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - FILTRO LUBRIFICANTE......... 94,90 189,80
1.00 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... 190,30 190,30
1.00 - FILTRO DE AR................... 163,20 163,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - FILTRO LUBRIFICANTE......... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... - FILTRO DE AR................... 543,30
18/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 543,30
TOTAL 543,30 543,30 0,00
SALDO A PAGAR 543,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.