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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCINARA CORDEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: Convênio
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Convênio
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDENTE ADMINISTRATIVO,DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2015,PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -PAGAMENTO REF.RPA Nº003/2015... 1.420,29 1.420,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDENTE ADMINISTRATIVO,DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2015,PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -PAGAMENTO REF.RPA Nº003/2015... 1.420,29
03/06/2015 LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 1.420,29
03/06/2015 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3389/2015, 8289 - LUCINARA CORDEIRO 156,23
03/06/2015 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3389/2015, 8289 - LUCINARA CORDEIRO 71,01
09/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 LUCINARA CORDEIRO - 8289 1.193,05
TOTAL 1.420,29 1.420,29 1.420,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 03/06/2015 156,23 Lançada
ISS - LIVRE 03/06/2015 71,01 Lançada
TOTAL   227,24