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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3414 Data de lançamento: 05/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACAS IEA-5237 E RETROESCAVADEIRA RD 406... -ROLAMENTO HC 506 PO1........... 150,00 150,00
1.40 -METROS DE MANGA 3/4 2F......... 50,00 70,00
2.00 -CONEXÃO 816522................. 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACAS IEA-5237 E RETROESCAVADEIRA RD 406... -ROLAMENTO HC 506 PO1........... -METROS DE MANGA 3/4 2F......... -CONEXÃO 816522................. 370,00
14/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 370,00
25/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.