Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇÃO E GARAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS,COM O MOTORISTA RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, VEÍCULO GOL IQW 8536,NOS DIAS 25/05 A 26/05/2015.ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NOS SETORES: DTIF,CEEE,DR.EDSON P.NEVES,DPM E DETRAN............. - REFEIÇÃO/CF N°51376(25/05/2015)..................... | 15,40 | 15,40 |
2.00 | - REFEIÇÃO/CF N°11454(25/05/2015)..................... | 43,75 | 87,50 |
1.00 | - REFEIÇÃO/CF N°4694(25/05/2015). | 19,00 | 19,00 |
1.00 | - HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/1062(25/05/2015)..................... | 176,00 | 176,00 |
1.00 | - DIÁRIA DE GARAGEM/NFS-e N° 2015/1061(25/05/2015)............ | 19,00 | 19,00 |
1.00 | - HOSPEDAGEM/NFS-e N° 2015/1063(25/05/2015)RODINEI F.TRAUTMANN.. | 169,00 | 169,00 |
1.00 | - REFEIÇÃO/NF N°2126(26/05/2015). | 71,75 | 71,75 |
1.00 | - REFEIÇÃO/CF N°68252(26/05/2015) | 30,00 | 30,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/06/2015 | EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇÃO E GARAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS,COM O MOTORISTA RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, VEÍCULO GOL IQW 8536,NOS DIAS 25/05 A 26/05/2015.ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NOS SETORES: DTIF,CEEE,DR.EDSON P.NEVES,DPM E DETRAN............. - REFEIÇÃO/CF N°51376(25/05/2015)..................... - REFEIÇÃO/CF N°11454(25/05/2015)..................... - REFEIÇÃO/CF N°4694(25/05/2015). - HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/1062(25/05/2015)..................... - DIÁRIA DE GARAGEM/NFS-e N° 2015/1061(25/05/2015)............ - HOSPEDAGEM/NFS-e N° 2015/1063(25/05/2015)RODINEI F.TRAUTMANN.. - REFEIÇÃO/NF N°2126(26/05/2015). - REFEIÇÃO/CF N°68252(26/05/2015) | 587,65 | ||
09/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS(ECONOMISTA) | 587,65 | ||
11/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2015 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 | 587,65 | ||
TOTAL | 587,65 | 587,65 | 587,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |