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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3454 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇÃO E GARAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS,COM O MOTORISTA RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, VEÍCULO GOL IQW 8536,NOS DIAS 25/05 A 26/05/2015.ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NOS SETORES: DTIF,CEEE,DR.EDSON P.NEVES,DPM E DETRAN............. - REFEIÇÃO/CF N°51376(25/05/2015)..................... 15,40 15,40
2.00 - REFEIÇÃO/CF N°11454(25/05/2015)..................... 43,75 87,50
1.00 - REFEIÇÃO/CF N°4694(25/05/2015). 19,00 19,00
1.00 - HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/1062(25/05/2015)..................... 176,00 176,00
1.00 - DIÁRIA DE GARAGEM/NFS-e N° 2015/1061(25/05/2015)............ 19,00 19,00
1.00 - HOSPEDAGEM/NFS-e N° 2015/1063(25/05/2015)RODINEI F.TRAUTMANN.. 169,00 169,00
1.00 - REFEIÇÃO/NF N°2126(26/05/2015). 71,75 71,75
1.00 - REFEIÇÃO/CF N°68252(26/05/2015) 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇÃO E GARAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS,COM O MOTORISTA RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, VEÍCULO GOL IQW 8536,NOS DIAS 25/05 A 26/05/2015.ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NOS SETORES: DTIF,CEEE,DR.EDSON P.NEVES,DPM E DETRAN............. - REFEIÇÃO/CF N°51376(25/05/2015)..................... - REFEIÇÃO/CF N°11454(25/05/2015)..................... - REFEIÇÃO/CF N°4694(25/05/2015). - HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/1062(25/05/2015)..................... - DIÁRIA DE GARAGEM/NFS-e N° 2015/1061(25/05/2015)............ - HOSPEDAGEM/NFS-e N° 2015/1063(25/05/2015)RODINEI F.TRAUTMANN.. - REFEIÇÃO/NF N°2126(26/05/2015). - REFEIÇÃO/CF N°68252(26/05/2015) 587,65
09/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS(ECONOMISTA) 587,65
11/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2015 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 587,65
TOTAL 587,65 587,65 587,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.