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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Auxílio a Estudantes Universitários
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FINANCEIRO A SER REPASSADO MENSALMENTE À AJAT - ASSOC.JACUIENSE DE ACADÊMICOS E TÉCNICOS DE SALTO DO JACUÍ-RS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,NO VALOR DE R$ 1.948,64(MENSAL),CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2165, DE 06/05/2015....................... 1.948,64 15.589,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FINANCEIRO A SER REPASSADO MENSALMENTE À AJAT - ASSOC.JACUIENSE DE ACADÊMICOS E TÉCNICOS DE SALTO DO JACUÍ-RS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,NO VALOR DE R$ 1.948,64(MENSAL),CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2165, DE 06/05/2015....................... 15.589,12
18/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 1.948,64
19/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3504/2015 - REF. REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2165/2015. ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
07/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 1.948,64
13/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3504/2015 - AUXÍLIO FINANCEIRO,DO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2165/2015. ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
08/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.948,64
08/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.948,64
10/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3504/2015 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2165/2015,PARCELA COMPETÊNCIA JULHO/2015. ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3504/2015 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2165/2015,PARCELA COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
05/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 1.948,64
06/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3504/2015 - REF.A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2165/2015. ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
12/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. 1.948,64
13/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2015 - REF. 2015 ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
04/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.948,64
08/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
05/01/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.948,64
13/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS - 10938 1.948,64
TOTAL 15.589,12 15.589,12 15.589,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.