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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3506 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: Auxilio
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Auxílio a Estudantes Universitários
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO REF.AUXÍLIO FINANCEIRO A SER REPASSADO MENSALMENTE À AATESJA - ASSOCIAÇÃO DE ACAD~EMICOS E TÉCNICOS ESTUDANTES DE SALTO DO JACUÍ-RS, NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, NO VALOR DE R$ 615,36(MENSAL),CONFORME LEI MUNICIPAL N°2166, DE 06 DE MAIO DE 2015.......................... 615,36 4.922,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 EMPENHO REF.AUXÍLIO FINANCEIRO A SER REPASSADO MENSALMENTE À AATESJA - ASSOCIAÇÃO DE ACAD~EMICOS E TÉCNICOS ESTUDANTES DE SALTO DO JACUÍ-RS, NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, NO VALOR DE R$ 615,36(MENSAL),CONFORME LEI MUNICIPAL N°2166, DE 06 DE MAIO DE 2015.......................... 4.922,88
18/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 615,36
19/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3506/2015 - REF.REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2166/2015. ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
07/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 615,36
13/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3506/2015 - AUXÍLIO FINANCEIRO,DO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2166/2015. ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
08/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 615,36
08/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 615,36
10/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIALA DO EMPENHO 3506/2015 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2166/2015,PARCELA COMPETÊNCIA JULHO/2015. ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3506/2015 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2166/2015,PARCELA COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
05/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 615,36
06/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3506/2015 - REF.PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2166/2015. ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
12/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. 615,36
13/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
04/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 615,36
08/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
05/01/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 615,36
13/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 ASSOC.DE ACADEMICOS E TECNICOS-ESTUDANTES DE SALTO - 11514 615,36
TOTAL 4.922,88 4.922,88 4.922,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.