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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER(PELO PERÍODO DE 90 DIAS),PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N° 038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL LASER P/B -COPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER(FRANQUIA MENSA 300,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER(PELO PERÍODO DE 90 DIAS),PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N° 038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL LASER P/B -COPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER(FRANQUIA MENSAL DE 5.000 PÁGINAS MÊS)..................... 900,00
10/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 900,00
19/08/2015 ANULAÇÃO DO EMPENHO. -900,00
20/08/2015 MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO. -900,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.