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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3537 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
51.00 EMPENHO P/ PAGTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS,E 01 LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... .............................. - PNEU 1400X24.................. 60,00 3.060,00
27.00 - PNEU 19.5X24................... 60,00 1.620,00
1.00 - PNEU 19.6X24................... 60,00 60,00
32.00 - PNEU 1000X20................... 25,00 800,00
1.00 - PNEU 12.5X18................... 25,00 25,00
23.00 - PNEU 12.5X16................... 25,00 575,00
21.00 - PNEU 900X20.................... 25,00 525,00
4.00 - PNEU 750X16.................... 20,00 80,00
6.00 - TROCA DE PNEUS 750X16.......... 20,00 120,00
1.00 - LAVAGEM COMPLETA............... 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 EMPENHO P/ PAGTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS,E 01 LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... .............................. - PNEU 1400X24.................. - PNEU 19.5X24................... - PNEU 19.6X24................... - PNEU 1000X20................... - PNEU 12.5X18................... - PNEU 12.5X16................... - PNEU 900X20.................... - PNEU 750X16.................... - TROCA DE PNEUS 750X16.......... - LAVAGEM COMPLETA............... 7.015,00
27/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 7.015,00
17/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2015 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 7.015,00
TOTAL 7.015,00 7.015,00 7.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.