O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3577 Data de lançamento: 12/06/2015
Tipo de empenho: Convênio
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Pavimentação das Vias Urbanas com Recursos Federais
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Convênio
Fonte de Recurso: MIN. TURISMO CONT 787052/2013

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 16 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NUMA ÁREA DE 1.650,00M²,NA AV.PIO XII(TRECHO 02),CONFORME TP -016/2014 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO N° 095/2014,COM RECURSOS FINANCEIROS DO MINISTÉRIO DO TURISMO......... .......................... - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA....... 0,00 20.959,38
1.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO........ 0,00 222.790,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2015 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NUMA ÁREA DE 1.650,00M²,NA AV.PIO XII(TRECHO 02),CONFORME TP -016/2014 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO N° 095/2014,COM RECURSOS FINANCEIROS DO MINISTÉRIO DO TURISMO......... .......................... - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA....... - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO........ 243.750,00
09/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 185.987,77
09/07/2015 Cfe. INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 9176 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 566,76
09/07/2015 Cfe. ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 9176 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 5.714,82
27/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3577/2015 - CONFORME NF-e Nº921 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 9176 179.706,19
13/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 32.729,87
13/10/2015 Cfe. INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 4269 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 150,28
13/10/2015 Cfe. ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 4269 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1.511,50
21/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3577/2015 - CONFORME NFS-e nº1113, Boletim de Medição nº02 emitido pelo Engenheiro Civil CREA/RS 124.565-D Sr.Jakiel Andrigo Schmit e Orientações da Sra.Angela Kich(Assistente da Gerência Executiva ca CEF/Passo Fundo/RS). Empresa Conpasul Const .Serv. Ltda - 4269 31.068,09
14/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 17.653,52
23/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 6.406,22
23/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 668,26
23/06/2016 Cfe. INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 4269 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 16,54
23/06/2016 Cfe. ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013, retido na Liquidação Nota de Empenho 3577/2015, 4269 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 192,19
23/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3577/2015 - CONFORME NFS-e Nº1211,REFERENTE A TP-016/2014 MEDIÇÃO Nº03 RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 29/08/2015 EMITIDA PELO ENGENHEIRO CIVIL SR.JAKIEL ANDRIGO SCHMIT,CREA/RS 124.565-D. Empresa Conpasul Const Serv Ltda - 4269 6.197,49
23/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 3577/2015 - CONFORME NFS-e nº921 E MEDIÇÃO Nº01. Empresa Conpasul Const Serv Ltda - 4269 668,26
23/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3577/2015 - CONFORME NFE Nº1113,BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 EMITIDO PELO ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 124.565-D SR.JAKIEL ANDRIGO SCHMIT E ORIENTAÇÕES DA SRA.ANGELA KICH(ASSIST.DA GERÊNCIA EXECUTIVA DA CAIXA ECON.FEDERAL DE PASSO FUNDO RS) Empresa Conpasul Const Serv Ltda - 4269 17.653,52
15/08/2016 MOTIVO: ANULAÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO EMPENHO,PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ FOI FINALIZADA DO CONTRATO 1006.396-06/2013 CONVÊNIO 787052/2013, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SR.FLAMIR. -304,36
TOTAL 243.445,64 243.445,64 243.445,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013 09/07/2015 566,76 Lançada
ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013 09/07/2015 5.714,82 Lançada
INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013 13/10/2015 150,28 Lançada
ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013 13/10/2015 1.511,50 Lançada
INSS - 1122 MIN.TURISMO CONT.787052/2013 23/06/2016 16,54 Lançada
ISS - 1122 MIN.TURISMO CONT. 787052/2013 23/06/2016 192,19 Lançada
TOTAL   8.152,09