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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3579 Data de lançamento: 12/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015)..................... -REVERCEL A1 e B 2X10ml......... 87,60 262,80
3.00 -TRIACEL I e II 2X10ml.......... 97,50 292,50
3.00 -CONTROCEL 1X10ml............... 62,40 187,20
1.00 -SORO DE COOMBS(ANTI-IGG)10ml... 32,60 32,60
1.00 -SOROCLONE ANTI A 10ml.......... 21,10 21,10
1.00 -SOROCLONE ANTI B 10ml.......... 21,10 21,10
1.00 -ALBUMINA BOVINA 22% 10ml....... 27,40 27,40
1.00 -SOROCLONE ANTI RHO (D)85%(MONOCLONAL)10ml.............. 41,10 41,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015)..................... -REVERCEL A1 e B 2X10ml......... -TRIACEL I e II 2X10ml.......... -CONTROCEL 1X10ml............... -SORO DE COOMBS(ANTI-IGG)10ml... -SOROCLONE ANTI A 10ml.......... -SOROCLONE ANTI B 10ml.......... -ALBUMINA BOVINA 22% 10ml....... -SOROCLONE ANTI RHO (D)85%(MONOCLONAL)10ml.............. 885,80
24/09/2015 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO. -885,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.