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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3606 Data de lançamento: 15/06/2015
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº63/240,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)............... 29.828,09 29.828,09
1.00 PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAS Nº27/240,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........... -TERMO DE ACORDO Nº923/2013..... 8.202,37 8.202,37
1.00 -TERMO DE ACORDO Nº924/2013..... 3.037,91 3.037,91
1.00 -TERMO DE ACORDO Nº1670/2013.... 2.858,56 2.858,56
1.00 PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº 02/48,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... 10.060,14 10.060,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2015 PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº63/240,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)............... PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAS Nº27/240,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........... -TERMO DE ACORDO Nº923/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº924/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº1670/2013.... PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº 02/48,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... 53.987,07
15/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 53.987,07
TOTAL 53.987,07 53.987,07 0,00
SALDO A PAGAR 53.987,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.