| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 15/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº63/240,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)............... | 29.828,09 | 29.828,09 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAS Nº27/240,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........... -TERMO DE ACORDO Nº923/2013..... | 8.202,37 | 8.202,37 |
| 1.00 | -TERMO DE ACORDO Nº924/2013..... | 3.037,91 | 3.037,91 |
| 1.00 | -TERMO DE ACORDO Nº1670/2013.... | 2.858,56 | 2.858,56 |
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº 02/48,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... | 10.060,14 | 10.060,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº63/240,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)............... PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAS Nº27/240,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........... -TERMO DE ACORDO Nº923/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº924/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº1670/2013.... PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA Nº 02/48,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... | 53.987,07 | ||
| 15/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 53.987,07 | ||
| TOTAL | 53.987,07 | 53.987,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53.987,07 | |||