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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS ATENDER O HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHENEIDER,PELO PERÍODO DE 03 MESES, DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL -(CONTRATO N° 079/2013) NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N° 038/2015 DE 19/05/2015, DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE MERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - CARGA DE GÁS P/ BOTIJÃO P 13 KG 50,00 300,00
6.00 - CARGA DE GÁS P/BOTIJÃO P 45KG 280,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS ATENDER O HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHENEIDER,PELO PERÍODO DE 03 MESES, DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL -(CONTRATO N° 079/2013) NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N° 038/2015 DE 19/05/2015, DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE MERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - CARGA DE GÁS P/ BOTIJÃO P 13 KG - CARGA DE GÁS P/BOTIJÃO P 45KG 1.980,00
06/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.980,00
08/07/2015 MOTIVO:VALOR INCORRETO. -1.980,00
10/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 660,00
15/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3696/2015 - CONFORME RECIBO E CONTROLE DE ENTREGA,COM BASE NA DANFE Nº008.139.512 SÉRIE 890. ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - 11198 660,00
03/09/2015 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. -1.320,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.