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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3709 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO DAVID ROGÉRIO ECKE, NO DIA 16/06/2015, EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS........................ - ALMOÇO/CF N° 17868............ 19,00 19,00
1.00 - LANCHE/CF N°70448.............. 0,00 10,50
1.00 - REFEIÇÃO/CF N°20239............ 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO DAVID ROGÉRIO ECKE, NO DIA 16/06/2015, EM VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS........................ - ALMOÇO/CF N° 17868............ - LANCHE/CF N°70448.............. - REFEIÇÃO/CF N°20239............ 54,50
26/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 54,50
TOTAL 54,50 54,50 0,00
SALDO A PAGAR 54,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.