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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MOACIR GULARTE - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3752 Data de lançamento: 24/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
320.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA,PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CRAS............ .......................... - BUCHAS 8MM 0,13 41,60
200.00 - PARAFUSOS 4 X 0,35 0,15 30,00
143.00 - PERFIS P/ EMENDA DE PAINÉIS.... 5,80 829,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA,PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CRAS............ .......................... - BUCHAS 8MM - PARAFUSOS 4 X 0,35 - PERFIS P/ EMENDA DE PAINÉIS.... 901,00
31/12/2015 CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA NA SUA TOTALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. -901,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.